Pāriet uz galveno saturu

Manuāla maksājuma uzdevuma izveide risinājumā "Jumis Finance"

A
Autors: Aigars Ramans
Atjaunināts šonedēļ

Ievads

Risinājumā Jumis Finance maksājuma uzdevumus var izveidot divos veidos:

  1. Masveidā (automātiski) - vairāk par maksājuma uzdevumu masveida izveidi: ŠEIT!

  2. Individuāli (manuāli) - saskaņā ar šo aprakstu.

Izmantojot risinājumu Jumis Finance, maksājuma uzdevumus ieteicams veidot automātiski, izmantojot masveida darbību.

Maksājuma uzdevuma izveide

Lai manuāli izveidotu maksājuma uzdevumu, nepieciešams atvērt sadaļu Banka -> Maksājuma uzdevumi un nospiest pogu "Jauns".

Pēc pogas "Jauns" nospiešanas, atvērsies jauna maksājuma uzdevuma (MU) forma ar aizpildāmiem laukiem:

Lauku apraksts:

Statuss

Norāda MU statusu atkarībā no tā apstrādes posma:

  • Sagatavots - MU ir izveidots,

  • Eksportēts - MU ir eksportēts XML failā vai nosūtīts uz banku izmantojot Swedbank Gateway,

  • Izpildīts - MU ir piesaistīts bankas darījumam, kā izcelsmes dokuments (pēc bankas konta izraksta datu importa).

Datums

MU datums. Tiek automātiski uzpildīts ar šodienas datumu. Obligāts lauks.

Numurs

MU numurs.

Partneris

Norāda partneri, kas būs maksājuma saņēmējs.

Obligāts lauks.

Reģ. Nr.

Norāda partnera/saņēmēja reģistrācijas numuru.

PVN Nr.

Norāda partnera/saņēmēja PVN maksātāja numuru, ja partnera kartītē tāds ir norādīts.

Bankas konts

Norāda saņēmēja bankas konta numuru, uz kuru veicams maksājums. Obligāts lauks.

Mērķis

Norāda maksājuma detaļas jeb mērķi. Obligāts lauks.

Jāņem vērā, ka atbilstoši ISO20022 standartam, bankām ir noteikts ierobežojums šī lauka garumam - 144 simboli.

Summa (valūta)

Norāda maksājuma valūtu. Obligāts lauks.

Summa

Norāda maksājuma kopējo summu. Obligāts lauks.

Uzņēmums

Norāda maksājuma veicēja - uzņēmuma nosaukumu.

Reģ. Nr.

Norāda maksājuma veicēja reģistrācijas numuru.

PVN. Nr.

Norāda maksājuma veicēja PVN maksātāja numuru, ja uzņēmuma iestatījumos tāds ir norādīts.

Nrēķ. post.

Norāda konta numuru, no kura veicams maksājums.

Darbinieks

Ja maksājums tiek veikts avansa norēķina vajadzībām, ļauj norādīt darbinieku, kura avansa norēķinā summa iekļaujama.

Maks. prior.

Ļauj norādīt maksājuma prioritāti:

  • Standarta,

  • Steidzams,

  • Cits.

Pēc noklusējuma tie aizpildīts ar "Standarta".

Atkarībā no izmantotās bankas, iespējama palielināta komisijas maksa par steidzamiem maksājumiem.

Kom. maksās

Norāda bankas komisiju samaksas kārtību. SEPA maksājumiem komisijas maksas banka nosaka maksājuma brīdī.

Bankas dar.

Izpildītiem maksājuma uzdevumiem norāda saistīto bankas darījumu, kas tapis no šī maksājuma uzdevuma izpildīšanas bankā un konta izraksta datu importa.

Ja maksājuma uzdevums tiek veidots parāda dokumenta, piemēram, rēķina apmaksai, tad kontējumu rindas manuāli nav jāveido.

Lai maksājuma uzdevumam pievienotu kontējumu rindas, nepieciešams nospiest pogu (Pievienot rindu).

Kontējumu rindu aizpildīšana darbojas tāpat, kā citās sadaļās.

Parāda dokumentu norādīšana (apmaksas sasaiste)

Ja maksājuma uzdevums tiek veidots parāda dokumenta, piemēram, rēķina apmaksai, tad ieteicams šo dokumentu piesaistīt maksājuma uzdevumam.

Izmantojot apmaksas sasaisti, maksājuma uzdevumam tiek pievienotas kontējumu rindas un parāda dokumenti tiek rezervēti apmaksai.

Lai to izdarītu, nepieciešams nospiest pogu (Apmaksa) un atzīmēt apmaksājamos dokumentus.

Kad visi nepieciešamie lauki ir aizpildīti, labajā augšējā stūrī nepieciešams nospiest pogu (Saglabāt).

Vai saņēmāt atbildi uz savu jautājumu?